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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4375 Data de lançamento: 20/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 LINHA 05 -IAPD - A 243,15 5.106,15
21.00 LINHA 06 -IAPD - B 218,45 4.587,45
21.00 LINHA 08 -IAPD - C Finalidade: TERMO ADITIVO V AO CONTRATO Nº 054/2022 - PP 002/2022, RENOVAÇÃO POR MAIS 30 DIAS, A CONTAR DE 24/06/2024 - VALOR REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS NO PERIODO - PARECER JURÍDICO Nº 487/2024 175,72 3.690,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2024 LINHA 05 -IAPD - A LINHA 06 -IAPD - B LINHA 08 -IAPD - C Finalidade: TERMO ADITIVO V AO CONTRATO Nº 054/2022 - PP 002/2022, RENOVAÇÃO POR MAIS 30 DIAS, A CONTAR DE 24/06/2024 - VALOR REFERENTE A 21 DIAS LETIVOS NO PERIODO - PARECER JURÍDICO Nº 487/2024 13.383,72
05/07/2024 CONTRATO Nº 054/2022 - LINHA 5 Conforme Nota Fiscal Nº E/646; 2.917,80
05/07/2024 CONTRATO Nº 054/2022 - LINHA 6 Conforme Nota Fiscal Nº E/647; 2.621,40
05/07/2024 CONTRATO Nº 054/2022 - LINHA 8 Conforme Nota Fiscal Nº E/648; 2.108,64
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 054/2022 - LINHA 8 Conforme Nota Fiscal Nº E/648; 2.045,80
10/07/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4375/2024 62,84
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 054/2022 - LINHA 5 Conforme Nota Fiscal Nº E/646; 2.830,85
10/07/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4375/2024 86,95
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 054/2022 - LINHA 6 Conforme Nota Fiscal Nº E/647; 2.543,28
10/07/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4375/2024 78,12
18/07/2024 TERMO ADITIVO V DO CONTRATO Nº 054/2022 - LINHA 5 Conforme Nota Fiscal Nº E/651; 2.188,35
18/07/2024 TERMO ADITIVO V DO CONTRATO Nº 054/2022 - LINHA 6 Conforme Nota Fiscal Nº E/652; 1.966,05
18/07/2024 TERMO ADITIVO V DO CONTRATO Nº 054/2022 - LINHA 8 Conforme Nota Fiscal Nº E/653; 1.581,48
22/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA TERMO ADITIVO V DO CONTRATO Nº 054/2022 - LINHA 5 Conforme Nota Fiscal Nº E/651; 2.123,14
22/07/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4375/2024 65,21
22/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA TERMO ADITIVO V DO CONTRATO Nº 054/2022 - LINHA 8 Conforme Nota Fiscal Nº E/653; 1.534,35
22/07/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4375/2024 47,13
22/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA TERMO ADITIVO V DO CONTRATO Nº 054/2022 - LINHA 6 Conforme Nota Fiscal Nº E/652; 1.907,46
22/07/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4375/2024 58,59
TOTAL 13.383,72 13.383,72 13.383,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/07/2024 86,95 3291/2024 Lançada
ISS 05/07/2024 78,12 3292/2024 Lançada
ISS 05/07/2024 62,84 3293/2024 Lançada
ISS 18/07/2024 65,21 3534/2024 Lançada
ISS 18/07/2024 58,59 3535/2024 Lançada
ISS 18/07/2024 47,13 3536/2024 Lançada
TOTAL   398,84