Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4385 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Função: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Subfunção: |
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente Juros, empréstimo PMAT.
Operação 0040/01580-7.
Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024.
Valor debitado em conta corrente - 7020-3. |
19.034,86 |
19.034,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
Referente Juros, empréstimo PMAT.
Operação 0040/01580-7.
Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024.
Valor debitado em conta corrente - 7020-3. |
19.034,86 |
|
|
21/06/2024 |
Referente Juros, empréstimo PMAT.
Operação 0040/01580-7.
Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024.
Valor debitado em conta corrente - 7020-3.
|
|
19.034,86 |
|
26/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004385/2024
Banco do Brasil S/a. - 960 |
|
|
19.034,86 |
TOTAL |
19.034,86 |
19.034,86 |
19.034,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.