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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4429 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
65.00 telha de fibra de cimento s/amiento medindo 2,44x1,10x5mm 69,95 4.546,75
200.00 Prego Telheiro 18X27 Galvanizado Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria. 1,30 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 telha de fibra de cimento s/amiento medindo 2,44x1,10x5mm Prego Telheiro 18X27 Galvanizado Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria. 4.806,75
03/07/2024 Aquisição de materiais se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria. Conforme Nota Fiscal Nº 890/55492509; 4.806,75
TOTAL 4.806,75 4.806,75 0,00
SALDO A PAGAR 4.806,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.