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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSON PEDRO DA SILVA 28850602049

Dados do Empenho
Número do empenho: 4639 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: PVAC - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 FRETE fora do municipio 480,00 5.760,00
168.00 FRETE -com ajudante Finalidade: Transporte utilizado para realizar mudanças, entregas de ajuda humanitaria e moveis. 180,00 30.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 FRETE fora do municipio FRETE -com ajudante Finalidade: Transporte utilizado para realizar mudanças, entregas de ajuda humanitaria e moveis. 36.000,00
27/06/2024 Transporte utilizado para realizar mudanças, entregas de ajuda humanitaria e moveis. Conforme Nota Fiscal Nº E/20242; 36.000,00
28/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004639/2024 Nilson Pedro da Silva 28850602049 - 2015234 36.000,00
TOTAL 36.000,00 36.000,00 36.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.