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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4701 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 06/2024, conforme folha de efetividade em anexo. 89.482,34 89.482,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 06/2024, conforme folha de efetividade em anexo. 89.482,34
27/06/2024 Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 06/2024, conforme folha de efetividade em anexo. 89.482,34
27/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004701/2024 Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594 89.482,34
TOTAL 89.482,34 89.482,34 89.482,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.