Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4701 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 06/2024, conforme folha de efetividade em anexo. |
89.482,34 |
89.482,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2024 |
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 06/2024, conforme folha de efetividade em anexo. |
89.482,34 |
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27/06/2024 |
Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 06/2024, conforme folha de efetividade em anexo.
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89.482,34 |
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27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004701/2024
Centro de Integracao Empresa-escola/rs - 4594 |
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89.482,34 |
TOTAL |
89.482,34 |
89.482,34 |
89.482,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.