Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 50.009.279 ISRAEL SILVA BORBA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4733 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO
FINALIDADE: SOLICITAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SPIN DO GABINETE DO PREFEITO. |
3.351,00 |
3.351,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2024 |
SERVIÇO
FINALIDADE: SOLICITAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SPIN DO GABINETE DO PREFEITO. |
3.351,00 |
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11/07/2024 |
SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SPIN DO GABINETE DO PREFEITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/20241; |
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3.351,00 |
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15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004733/2024
50009279 ISRAEL SILVA BORBA - 2019180 |
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3.351,00 |
TOTAL |
3.351,00 |
3.351,00 |
3.351,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.