Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4770 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo |
0,00 |
399,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo |
399,64 |
|
|
03/07/2024 |
Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo. |
|
399,64 |
|
20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4770/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
399,64 |
TOTAL |
399,64 |
399,64 |
399,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.