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Última atualização realizada em 13/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACOUGUE E MERCADO CORTE NOBRE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4849 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMO ADITIVO I - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO, COM BASE NO PARECER JURÍDICO Nº506/2024 E NOS PARECERES 08 e 09/2024, DO CONTROLE INTERNO, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO ADITIVO ANEXO AO PROCESSO. Finalidade: TA I AO CONTRATO 039/2024 - DISP 019/2024 - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO, COM BASE NO PARECER JURÍDICO Nº506/2024 E NOS PARECERES 08 e 09/2024, DO CONTROLE INTERNO, CFE TERMO EM ANEXO 4.488,14 4.488,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 TERMO ADITIVO I - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO, COM BASE NO PARECER JURÍDICO Nº506/2024 E NOS PARECERES 08 e 09/2024, DO CONTROLE INTERNO, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO ADITIVO ANEXO AO PROCESSO. Finalidade: TA I AO CONTRATO 039/2024 - DISP 019/2024 - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO, COM BASE NO PARECER JURÍDICO Nº506/2024 E NOS PARECERES 08 e 09/2024, DO CONTROLE INTERNO, CFE TERMO EM ANEXO 4.488,14
10/07/2024 CONTRATO 039/2024 - DISP 019/2024 - ACRÉSCIMO DE VALOR A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO, COM BASE NO PARECER JURÍDICO Nº506/2024 E NOS PARECERES 08 e 09/2024, DO CONTROLE INTERNO, CFE TERMO EM ANEXO Conforme Nota Fiscal Nº 890/55718700; 4.488,14
TOTAL 4.488,14 4.488,14 0,00
SALDO A PAGAR 4.488,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.