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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIçOS TECNICOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4881 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa: 3390.39.33.00.00.00 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO manutenção corretiva Finalidade: Aquisição de mâo de obra para manutenção corretiva de uma câmera conservadora elber,cfe. orçamento n.522/2024 em anexo. 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 SERVIÇO manutenção corretiva Finalidade: Aquisição de mâo de obra para manutenção corretiva de uma câmera conservadora elber,cfe. orçamento n.522/2024 em anexo. 1.000,00
TOTAL 1.000,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.