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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 53.695.604 MAURICIO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4889 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRELHA 1,10X1,30X0,90X1,30 - 1,10X1,30X0,90X1,30 1.400,00 1.400,00
1.00 GRELHA 0,70X1,00 - 0,70X1,00 620,00 620,00
1.00 GRELHA 0,90X0,60 - 0,90X0,60 450,00 450,00
1.00 GRELHA 1,0X1,0 - 1,0X1,0 Finalidade: Aquisição de grelhas para os bairros: Colonia 20, Santo antônio e Prado. 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 GRELHA 1,10X1,30X0,90X1,30 - 1,10X1,30X0,90X1,30 GRELHA 0,70X1,00 - 0,70X1,00 GRELHA 0,90X0,60 - 0,90X0,60 GRELHA 1,0X1,0 - 1,0X1,0 Finalidade: Aquisição de grelhas para os bairros: Colonia 20, Santo antônio e Prado. 3.020,00
TOTAL 3.020,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.020,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.