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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4908 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUT.DE RUAS, PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 Malha POP Leve, 20X20, fio de 3,4 mm Finalidade: Aquisição para construção de Praças de Academias nos bairros: Parque do Meio, Passo da Aldeia e Nossa Senhora das Graças. 65,00 2.340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 Malha POP Leve, 20X20, fio de 3,4 mm Finalidade: Aquisição para construção de Praças de Academias nos bairros: Parque do Meio, Passo da Aldeia e Nossa Senhora das Graças. 2.340,00
18/07/2024 Aquisição para construção de Praças de Academias nos bairros: Parque do Meio, Passo da Aldeia e Nossa Senhora das Graças. Conforme Nota Fiscal Nº 890/55769952; 2.340,00
TOTAL 2.340,00 2.340,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.340,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.