Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
493 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
lampada |
39,00 |
39,00 |
2.00 |
LAMPADA |
9,50 |
19,00 |
2.00 |
Fusíveis |
1,00 |
2,00 |
1.00 |
carga de gas
Finalidade: Aquisição de serviços para manutenção do veiculo de placa IUK5I68, CONFORME ANEXO. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
lampada LAMPADA Fusíveis carga de gas
Finalidade: Aquisição de serviços para manutenção do veiculo de placa IUK5I68, CONFORME ANEXO. |
240,00 |
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31/01/2024 |
Conforme ciente de Marcelo B. Lopes - Secretaria de Obras - Nota Fiscal Nº 890/51178238; |
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240,00 |
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02/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000493/2024
Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.