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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4935 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 MOIRÃO concreto 10x10x2,5 m 92,00 736,00
15.00 TELA soldada em metro 45,00 675,00
2.00 arame galvanizado N16 36,75 73,50
37.80 ARAME Galvanizado N20 1,00 37,80
2.00 CIMENTO 50Kg 46,00 92,00
1.00 ARAME farpado Finalidade: Aquisição de materiais emergenciais para a Escola Timótheo Junqueira dos Santos, na localidade de Rinção São José, n/c. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 MOIRÃO concreto 10x10x2,5 m TELA soldada em metro arame galvanizado N16 ARAME Galvanizado N20 CIMENTO 50Kg ARAME farpado Finalidade: Aquisição de materiais emergenciais para a Escola Timótheo Junqueira dos Santos, na localidade de Rinção São José, n/c. 1.864,30
16/07/2024 Aquisição de materiais emergenciais para a Escola Timótheo Junqueira dos Santos Conforme Nota Fiscal Nº 890/55758767; 1.864,30
TOTAL 1.864,30 1.864,30 0,00
SALDO A PAGAR 1.864,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.