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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 495 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TUBO Finalidade: Aquisição de tubos de PVC para a instalação na Área de Camping Nestor Azambuja. Conf. solicitado pela Secretaria de Obras no memorando 04/2023. 594,00 2.376,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 TUBO Finalidade: Aquisição de tubos de PVC para a instalação na Área de Camping Nestor Azambuja. Conf. solicitado pela Secretaria de Obras no memorando 04/2023. 2.376,00
23/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/51186581; ciente da liquidaçao Marcelo B. Lopes - Supervisor de Obras do Interior 2.376,00
24/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000495/2024 RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA - 1000853 2.376,00
TOTAL 2.376,00 2.376,00 2.376,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.