Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2024 |
LOCACAO DE SOFTWARE
Finalidade: 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024, PELO PRAZO DE 120 DIAS, A CONTAR DE 12/07/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 139/2024 - MÓDULO SAÚDE |
16.528,16 |
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21/08/2024 |
REF. CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024, MÓDULO SAÚDE
Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde |
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4.132,04 |
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26/08/2024 |
CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024, - GESTÃO MUNICIPAL (Saúde)
Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva - Fiscal Anuente do Contrato. |
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4.132,04 |
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28/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF. CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024, MÓDULO SAÚDE
Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde |
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3.933,70 |
28/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4964/2024 |
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198,34 |
11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024, - GESTÃO MUNICIPAL (Saúde)
Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva - Fiscal Anuente do Contrato. |
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3.933,70 |
11/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4964/2024 |
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198,34 |
26/09/2024 |
CONTRATO Nº 259/2021 - MÓDULO SAÚDE
Conforme Nota Fiscal Nº E/22413; |
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4.132,04 |
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16/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 259/2021 - MODULO SAÚDE
Conforme Nota Fisca Nº l E/22413; |
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3.933,70 |
16/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4964/2024 |
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198,34 |
24/10/2024 |
4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021 - MÓDULO SAÚDE
Conforme Nota Fiscal Nº E/22537; |
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4.132,04 |
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13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021 - MÓDULO SAÚDE
Conforme Nota Fiscal Nº E/22537; |
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3.933,70 |
13/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4964/2024 |
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198,34 |
TOTAL |
16.528,16 |
16.528,16 |
16.528,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.