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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: E A SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4970 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Transporte escolar LINHA 02 - COSTA DO CAPIVARA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: CONTRATO Nº 080/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED 837,21 41.860,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 Transporte escolar LINHA 02 - COSTA DO CAPIVARA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: CONTRATO Nº 080/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED 41.860,50
06/08/2024 CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 02 Conforme Nota Fiscal Nº E/250; 5.023,26
19/09/2024 CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 02 Conforme Nota Fiscal Nº E/263; 16.744,20
19/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 02 Conforme Nota Fiscal Nº E/250; 4.810,25
19/09/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4970/2024 213,01
07/10/2024 CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 02, MES DE SETEMBRO/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/280; 17.584,41
21/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 02 Conforme Nota Fiscal Nº E/263; 16.016,26
21/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4970/2024 727,94
TOTAL 41.860,50 39.351,87 21.767,46
SALDO A PAGAR 20.093,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/08/2024 213,01 3941/2024 Lançada
ISS 19/09/2024 727,94 4891/2024 Lançada
ISS 07/10/2024 774,33 5261/2024 A Lançar
TOTAL   1.715,28