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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 499 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PEÇA - balança capela truck 389,80 1.559,20
4.00 Pino Balança 123,80 495,20
4.00 bucha - pino 29,80 119,20
4.00 lampada farol 61,50 246,00
6.00 LÂMPADA DO FAROL 12,30 73,80
5.00 lampada 8,00 40,00
7.00 Lâmpada 24w 6,60 46,20
2.00 lampada Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA IVN6D01. CONFORME ANEXO. 24,90 49,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 PEÇA - balança capela truck Pino Balança bucha - pino lampada farol LÂMPADA DO FAROL lampada Lâmpada 24w lampada Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA IVN6D01. CONFORME ANEXO. 2.629,40
06/02/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA IVN6D01. CONFORME ANEXO. Conforme ciente de Marcelo B. Lopes 2.629,40
09/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000499/2024 FERRAGEM VILANOVA LTDA - 16866 2.629,40
TOTAL 2.629,40 2.629,40 2.629,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.