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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5057 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO REDE BEM CUIDAR
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO Gráficos de impressão colorida Finalidade: Aquisiçõa de serviços gráficos de impressão colorida,para campanha Agosto Dourado,mês de agosto, campanha de conscientização da amamentação nos postos de saúde,para secretaria da saúde do municipio,cfe. orçamento em anexo 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 SERVIÇO Gráficos de impressão colorida Finalidade: Aquisiçõa de serviços gráficos de impressão colorida,para campanha Agosto Dourado,mês de agosto, campanha de conscientização da amamentação nos postos de saúde,para secretaria da saúde do municipio,cfe. orçamento em anexo 750,00
TOTAL 750,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.