Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIS GUSTAVO LABRES LAUTERT 59105224004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5061 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO fretes
Finalidade: Contratação de transporte para realizações de fretes para a secretaria da saúde. |
760,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
SERVIÇO fretes
Finalidade: Contratação de transporte para realizações de fretes para a secretaria da saúde. |
760,00 |
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23/07/2024 |
Contratação de transporte para realizações de fretes para a secretaria da saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/202421; |
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760,00 |
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26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005061/2024
Luis Gustavo Labres Lautert 59105224004 - 23168 |
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760,00 |
TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.