Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5103 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo |
0,00 |
282,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo |
282,40 |
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22/07/2024 |
Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
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282,40 |
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TOTAL |
282,40 |
282,40 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
282,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.