Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5157 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Projeto / Atividade: |
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CADEIRA GIRATORIA executiva
Finalidade: equipamentos permanentes para uso da gestão da assistencia social |
699,00 |
699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
CADEIRA GIRATORIA executiva
Finalidade: equipamentos permanentes para uso da gestão da assistencia social |
699,00 |
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TOTAL |
699,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
699,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.