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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5163 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE CONTRATO Nº 155/2021, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE ACESSO A INTERNET OBJETIVANDO ATENDER AO PROJETO DE INCLUSAO SOCIAL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 26.000,00 26.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 REFERENTE CONTRATO Nº 155/2021, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE ACESSO A INTERNET OBJETIVANDO ATENDER AO PROJETO DE INCLUSAO SOCIAL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 26.000,00
30/07/2024 Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva - responsável pelo TI, Fiscal Anuente do Contrato nº 155/2021. Notas Fiscisl Nº 0/1380590; 0/932929; 0/1296855; 0/857252; 0/1207003; 0/1004750; 0/1091044; 0/31077202; 0/30330511; 0/29498503; 0/28852008; 0/28136411; 0/27443134; 17.582,40
30/07/2024 Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva, responsável pelo Setor de TI - Fiscal Anuente do Contrato nº 155/2021. Notas Fiscais Nº 0/1463602; 0/1013358; 1.598,40
02/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva, responsável pelo Setor de TI - Fiscal Anuente do Contrato nº 155/2021. Notas Fiscais Nº 0/1463602; 0/1013358; 1.521,68
02/08/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5163/2024 76,72
05/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva - responsável pelo TI, Fiscal Anuente do Contrato nº 155/2021. Notas Fiscisl Nº 0/1380590; 0/932929; 0/1296855; 0/857252; 0/1207003; 0/1004750; 0/1091044; 0/31077202; 0/30330511; 0/29498503; 0/28852008; 0/28136411; 0/27443134; 16.738,44
05/08/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5163/2024 843,96
16/09/2024 REFERENTE CONTRATO Nº 155/2021, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE ACESSO A INTERNET OBJETIVANDO ATENDER AO PROJETO DE INCLUSAO SOCIAL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato. Nota Fiscal Nº 22/763763; 1.598,40
18/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE CONTRATO Nº 155/2021, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE ACESSO A INTERNET OBJETIVANDO ATENDER AO PROJETO DE INCLUSAO SOCIAL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato. Nota Fiscal Nº 22/763763; 1.521,68
18/09/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5163/2024 76,72
TOTAL 26.000,00 20.779,20 20.779,20
SALDO A PAGAR 5.220,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/07/2024 843,96 3816/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/07/2024 76,72 3819/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/09/2024 76,72 4772/2024 Lançada
TOTAL   997,40