Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A |
Número do empenho: | 5165 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
Função: | EDUCAÇÃO | ||||
Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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4.00 | Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção e abordagem dupla, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 400MB, com 90% de garantia da banda, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. | 1.401,60 | 5.606,40 |
4.00 | Serviço de interligação de filiais - Sec. da Educação, 16 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital | 2.774,40 | 11.097,60 |
4.00 | Serviço de interligação de filiais - Sec. da Saúde, 12 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital | 2.080,80 | 8.323,20 |
4.00 | Serviço de interligação de filiais - Sec. da Assistência Social, 04 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital | 693,60 | 2.774,40 |
4.00 | Serviço de interligação de filiais - Sec. de Obras, 01 ponto, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital | 173,40 | 693,60 |
4.00 | Serviço de interligação de filiais - Sec. da Fazenda, 01 ponto, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital | 173,40 | 693,60 |
4.00 | Serviço de interligação de filiais - Sec. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, 02 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital | 346,80 | 1.387,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/07/2024 | Contratação dos serviços de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade plena da taxa de transmissão/recepção e abordagem dupla, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 400MB, com 90% de garantia da banda, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital. Serviço de interligação de filiais - Sec. da Educação, 16 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital Serviço de interligação de filiais - Sec. da Saúde, 12 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital Serviço de interligação de filiais - Sec. da Assistência Social, 04 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital Serviço de interligação de filiais - Sec. de Obras, 01 ponto, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital Serviço de interligação de filiais - Sec. da Fazenda, 01 ponto, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital Serviço de interligação de filiais - Sec. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, 02 pontos, formando uma rede única, conforme especificações e necessidades descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital | 30.576,00 | ||
24/07/2024 | Itens importados incorretamente | -16.675,20 | ||
30/07/2024 | Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva, responsável pelo Setor de TI - Fiscal Anuente do Contrato nº 038/2023. Notas Fiscais Nº 050/457396; 050/457398; | 13.848,90 | ||
09/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente de Carlos Henrique da Silva, responsável pelo Setor de TI - Fiscal Anuente do Contrato nº 038/2023. Notas Fiscais Nº 050/457396; 050/457398; | 13.155,02 | ||
09/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5165/2024 | 693,88 | ||
TOTAL | 13.900,80 | 13.848,90 | 13.848,90 | |
SALDO A PAGAR | 51,90 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/07/2024 | 693,88 | 3822/2024 | Lançada |
TOTAL | 693,88 |