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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5184 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TINTA Spray branco fosco 400 ml 19,91 99,55
4.00 CAVALETE sinalização cuidado piso molhado 34,90 139,60
3.00 PLACA DE POLIETILENO sinalizadora piso molhado Finalidade: Aquisição que se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material de sinalização nos postos do muicipio,cfe. orçamento em anexo. 39,90 119,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 TINTA Spray branco fosco 400 ml CAVALETE sinalização cuidado piso molhado PLACA DE POLIETILENO sinalizadora piso molhado Finalidade: Aquisição que se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material de sinalização nos postos do muicipio,cfe. orçamento em anexo. 358,85
02/08/2024 Aquisição de material que se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde e Postos Municipais Conforme Nota Fiscal Nº 1/50383; 358,85
09/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de material que se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde e Postos Municipais Conforme Nota Fiscal Nº 1/50383; 354,54
09/08/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5184/2024 4,31
TOTAL 358,85 358,85 358,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 02/08/2024 4,31 3902/2024 Lançada
TOTAL   4,31