Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5303 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Folha de pagamento mês 07/2024, cfe. Resumo anexo |
0,00 |
11.969,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Folha de pagamento mês 07/2024, cfe. Resumo anexo |
11.969,60 |
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24/07/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 07/2024 |
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11.969,60 |
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20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.969,60 |
TOTAL |
11.969,60 |
11.969,60 |
11.969,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.