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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIONEIA SELAU HENDLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5377 Data de lançamento: 25/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 banana Catarina 3,89 3.890,00
300.00 ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMAD 6,19 1.857,00
300.00 ALFACE 2,99 897,00
60.00 Alho 28,90 1.734,00
300.00 BETERRABA KG 4,99 1.497,00
600.00 cebola 4,99 2.994,00
400.00 Cenoura 5,48 2.192,00
200.00 AGRIAO 4,71 942,00
300.00 ABOBRINHA 6,75 2.025,00
1000.00 batata Inglesa 4,70 4.700,00
300.00 BRÓCOLIS 27,48 8.244,00
300.00 Chuchu 3,95 1.185,00
500.00 BANANA Catarina Finalidade: Aqusição de generos de alimentação para os alunos da Rede Municipal de Educação. 2,80 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2024 banana Catarina ABACAXI DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMAD ALFACE Alho BETERRABA KG cebola Cenoura AGRIAO ABOBRINHA batata Inglesa BRÓCOLIS Chuchu BANANA Catarina Finalidade: Aqusição de generos de alimentação para os alunos da Rede Municipal de Educação. 33.557,00
31/07/2024 Aquisição de generos de alimentação para os alunos da Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 890/56026550; 33.557,00
21/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de generos de alimentação para os alunos da Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 890/56026550; 33.154,32
21/08/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5377/2024 402,68
TOTAL 33.557,00 33.557,00 33.557,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/07/2024 402,68 3852/2024 Lançada
TOTAL   402,68