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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 540 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE RESCISAO CONTRATO MARA DOS SANTOS PEREIRA 0,00 727,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE RESCISAO CONTRATO MARA DOS SANTOS PEREIRA 727,21
19/01/2024 RESCISAO CONTRATO MARA DOS SANTOS PEREIRA 727,21
19/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 221,50
24/01/2024 Pagamento de Empenho 540/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 505,71
TOTAL 727,21 727,21 727,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 19/01/2024 221,50 Lançada
TOTAL   221,50