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Última atualização realizada em 02/03/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5406 Data de lançamento: 25/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 contra pino 4 mm x 46 mm 1,20 2,40
1.00 RETENTOR traseiro do Virabrequim 320,00 320,00
1.00 JUNTA tampa de distribuição 363,00 363,00
1.00 FILTRO lubrificante 135,00 135,00
1.00 COLA silicone 35,00 35,00
1.00 DESENGRIPANTE 27,00 27,00
1.00 TRAVA rosca 15,00 15,00
1.00 MATERIAL de limpeza Finalidade: Aqusição de materiais para a manutenção e conservação de veiculo escolar placa> IUN 8299 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2024 contra pino 4 mm x 46 mm RETENTOR traseiro do Virabrequim JUNTA tampa de distribuição FILTRO lubrificante COLA silicone DESENGRIPANTE TRAVA rosca MATERIAL de limpeza Finalidade: Aqusição de materiais para a manutenção e conservação de veiculo escolar placa> IUN 8299 957,40
31/07/2024 Aqusição de materiais para a manutenção e conservação de veiculo escolar placa> IUN 8299 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4502; 957,40
02/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005406/2024 Oficina do Melao Ltda - 2015778 957,40
TOTAL 957,40 957,40 957,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.