Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15000.00 |
ÁCIDO VALPRÓICO (Valproato de Sódio) 500MG |
0,49 |
7.305,00 |
50.00 |
AMOXICILINA+CLAVULANATO (400) 80 MG+ 1,5 MG/ML |
16,60 |
830,00 |
3000.00 |
BIPERIDENO, Cloridrato - BIPERIDENO 2 MG - COMPRIM |
0,24 |
720,00 |
6.00 |
TESTOSTERONA, CIPIONATO 100MG/ML INJ 2 ML |
210,00 |
1.260,00 |
20.00 |
CLORPROMAZINA 40 MG/ML - 20 ML - PT344/C1 |
6,97 |
139,40 |
1500.00 |
LEVODOPA+ BENSERAZIDA 100 + 25MG - LIB PROLONGADA |
1,80 |
2.698,50 |
1500.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG - |
0,24 |
360,00 |
600.00 |
OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG |
0,77 |
460,74 |
900.00 |
SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA 51MG - COMPRIMIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 10/2023 - PROCESSO 125/2023 - PEDIDO 12707 |
3,99 |
3.591,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2024 |
ÁCIDO VALPRÓICO (Valproato de Sódio) 500MG AMOXICILINA+CLAVULANATO (400) 80 MG+ 1,5 MG/ML BIPERIDENO, Cloridrato - BIPERIDENO 2 MG - COMPRIM TESTOSTERONA, CIPIONATO 100MG/ML INJ 2 ML CLORPROMAZINA 40 MG/ML - 20 ML - PT344/C1 LEVODOPA+ BENSERAZIDA 100 + 25MG - LIB PROLONGADA LEVOTIROXINA SÓDICA - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG - OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG SACUBITRIL 49MG + VALSARTANA 51MG - COMPRIMIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 10/2023 - PROCESSO 125/2023 - PEDIDO 12707 |
17.364,64 |
|
|
21/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 10/2023 - PROCESSO 125/2023 - PEDIDO 12707
Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde |
|
3.118,50 |
|
23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 10/2023 - PROCESSO 125/2023 - PEDIDO 12707
Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde |
|
|
3.118,50 |
04/09/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34735; |
|
859,40 |
|
05/09/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34984; |
|
830,00 |
|
05/09/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34911; |
|
360,00 |
|
12/09/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/35127; |
|
4.431,00 |
|
18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34735; |
|
|
859,40 |
27/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34911; |
|
|
360,00 |
30/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34984; |
|
|
830,00 |
03/10/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/35396; |
|
460,74 |
|
04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/35127; |
|
|
4.431,00 |
14/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/35396; |
|
|
460,74 |
30/10/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA ATRAVÉS DO CISCAI RP 10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/36424; |
|
2.045,40 |
|
TOTAL |
17.364,64 |
12.105,04 |
10.059,64 |
SALDO A PAGAR |
7.305,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.