Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AILTO DE SOUZA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5481 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
URBANISMO |
Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
TELA 30m - 30m
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para as roçadeiras do Dep. de Trânsito. |
7,67 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2024 |
TELA 30m - 30m
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para as roçadeiras do Dep. de Trânsito. |
230,00 |
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14/08/2024 |
Solicitação de aquisição de materiais para as roçadeiras do Dep. de Trânsito.
Conforme ciente de Cleonice Almeida - Setor de Trânsito
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230,00 |
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19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005481/2024
Ailto de Souza Rosa - 2019006 |
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230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.