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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5503 Data de lançamento: 05/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TIRA mofo 19,90 79,60
1.00 AGUA SANITARIA DE 05 LITROS EM EMBALAGEM PLASTICA 9,90 9,90
1.00 SACO LIMPEZA escuro 40x70cm Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material de limpeza e higienização nos postos do municipio,cfe. orçamento em anexo. 3,90 3,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2024 TIRA mofo AGUA SANITARIA DE 05 LITROS EM EMBALAGEM PLASTICA SACO LIMPEZA escuro 40x70cm Finalidade: Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades da Secretaria da Saúde,de material de limpeza e higienização nos postos do municipio,cfe. orçamento em anexo. 93,40
18/09/2024 Aquisição de material de limpeza e higienização, se faz necessária para suprir as necessidades da sec. da saúde e postos de saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 1/52657; 93,40
23/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de material de limpeza e higienização, se faz necessária para suprir as necessidades da sec. da saúde e postos de saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 1/52657; 92,28
23/09/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5503/2024 1,12
TOTAL 93,40 93,40 93,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 18/09/2024 1,12 4852/2024 Lançada
TOTAL   1,12