Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5533 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPRESTIMO PMAT |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Função: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Subfunção: |
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE |
Conta de Despesa: |
4690.71.99.07.00.00 - EMPRESTIMO PMAT |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente empréstimo PMAT
Operação 0040/01580-7
Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024
Parcela debitada em conta corrente - 7020-3 |
35.545,46 |
35.545,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
Referente empréstimo PMAT
Operação 0040/01580-7
Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024
Parcela debitada em conta corrente - 7020-3 |
35.545,46 |
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06/08/2024 |
Referente empréstimo PMAT
Operação 0040/01580-7
Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024
Parcela debitada em conta corrente - 7020-3
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35.545,46 |
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23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005533/2024
Banco do Brasil S/a. - 960 |
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35.545,46 |
TOTAL |
35.545,46 |
35.545,46 |
35.545,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.