Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EVAN GOSSENHEIMER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5541 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente aluguel cfe. Contrato nº 012/2022 - Mês 07/2024 |
2.966,32 |
2.966,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
Referente aluguel cfe. Contrato nº 012/2022 - Mês 07/2024 |
2.966,32 |
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07/08/2024 |
Referente aluguel cfe. Contrato nº 012/2022 - Mês 07/2024
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2.966,32 |
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12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente aluguel cfe. Contrato nº 012/2022 - Mês 07/2024
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2.891,77 |
12/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5541/2024 |
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74,55 |
TOTAL |
2.966,32 |
2.966,32 |
2.966,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/08/2024 |
74,55 |
3971/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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74,55 |
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