Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5546 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO DE AGUA (CREAS), MES 08/2024, COD: 753490-6 |
298,98 |
298,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO DE AGUA (CREAS), MES 08/2024, COD: 753490-6 |
298,98 |
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07/08/2024 |
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO DE AGUA (CREAS), MES 08/2024, COD: 753490-6
|
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298,98 |
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16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE FATURA ABASTECIMENTO DE AGUA (CREAS), MES 08/2024, COD: 753490-6
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284,63 |
16/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5546/2024 |
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14,35 |
TOTAL |
298,98 |
298,98 |
298,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/08/2024 |
14,35 |
3990/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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14,35 |
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