Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADAIR GONCALVES DA SILVA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5559 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JARRA ELETRICA
Finalidade: Solicitação de aquisição de uma jarra elétrica para a Secretaria da Administração. |
89,99 |
89,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2024 |
JARRA ELETRICA
Finalidade: Solicitação de aquisição de uma jarra elétrica para a Secretaria da Administração. |
89,99 |
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14/08/2024 |
Solicitação de uma jarra elétrica para a Secretaria da Administração.
Cfe. ciente de Josiane Vargas - Coordenadora da Administração |
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89,99 |
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16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005559/2024
Adair Goncalves da Silva & Cia Ltda - 42617 |
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89,99 |
TOTAL |
89,99 |
89,99 |
89,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.