Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5687 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
EQUIPES SAÚDE MENTAL - ENCHENTES |
Conta de Despesa: |
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO psicólogia
Finalidade: Contratação de profissionais psicologo para atuarem nesta secretaria em periodo de calamidade pública. |
12.667,50 |
12.667,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
SERVIÇO psicólogia
Finalidade: Contratação de profissionais psicologo para atuarem nesta secretaria em periodo de calamidade pública. |
12.667,50 |
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15/08/2024 |
Contratação de profissionais psicologo para atuarem nesta secretaria em periodo de calamidade pública. |
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12.667,50 |
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19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de profissionais psicologo para atuarem nesta secretaria em periodo de calamidade pública. |
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12.667,50 |
TOTAL |
12.667,50 |
12.667,50 |
12.667,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.