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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5703 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - VINCULADOS
Conta de Despesa: 3393.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
180.02 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - TAMPONADO - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - TAMPONADO 0,61 110,28
90.00 DAPAGLIFLOZINA 10MG - COMPRIMIDO - DAPAGLIFLOZINA 10MG - COMPRIMIDO 5,71 513,42
90.00 ALOGLIPTINA 25MG COMPRIMIDO 4,29 386,34
90.00 RAMIPRIL - RAMIPRIL 10MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA 1,97 177,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - TAMPONADO - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - TAMPONADO DAPAGLIFLOZINA 10MG - COMPRIMIDO - DAPAGLIFLOZINA 10MG - COMPRIMIDO ALOGLIPTINA 25MG COMPRIMIDO RAMIPRIL - RAMIPRIL 10MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA 1.187,34
TOTAL 1.187,34 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.187,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.