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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5774 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO transporte de pacientes Finalidade: Contratação de empresa para realizar os serviços de transporte de pacientes, que fazem uso do Sistema Único de Saúde, a outros municípios da região, para realização de exames, (Van) cfe. PE 029/2023. 15.238,59 15.238,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 SERVIÇO transporte de pacientes Finalidade: Contratação de empresa para realizar os serviços de transporte de pacientes, que fazem uso do Sistema Único de Saúde, a outros municípios da região, para realização de exames, (Van) cfe. PE 029/2023. 15.238,59
02/09/2024 Contratação de empresa para realizar os serviços de transporte de pacientes, que fazem uso do Sistema Único de Saúde, a outros municípios da região, para realização de exames, (Van) cfe. PE 029/2023. Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde 15.238,59
02/09/2024 Valor incorreto -15.238,59
09/09/2024 Contratação de empresa para realizar os serviços de transporte de pacientes, que fazem uso do Sistema Único de Saúde, a outros municípios da região, para realização de exames, (Van) cfe. PE 029/2023. Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde 15.238,59
09/09/2024 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5774/2024, 3304 - KINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA 5.616,38
09/09/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5774/2024, 3304 - KINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA 1.021,16
09/09/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5774/2024, 3304 - KINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA 2.450,78
09/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação de empresa para realizar os serviços de transporte de pacientes, que fazem uso do Sistema Único de Saúde, a outros municípios da região, para realização de exames, (Van) cfe. PE 029/2023. Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde 6.150,27
TOTAL 15.238,59 15.238,59 15.238,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 09/09/2024 5.616,38 Lançada
ISS 09/09/2024 1.021,16 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/09/2024 2.450,78 Lançada
TOTAL   9.088,32