Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5787 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO |
Função: |
CULTURA |
Subfunção: |
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PÁ COM CABO |
39,90 |
39,90 |
120.00 |
CORDA |
0,90 |
108,00 |
1.00 |
ENXADA |
44,90 |
44,90 |
2.00 |
CADEADO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materias para o Encontro de proprietários de veículos de recreação. |
18,90 |
37,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/08/2024 |
PÁ COM CABO CORDA ENXADA CADEADO
Finalidade: Solicitação de aquisição de materias para o Encontro de proprietários de veículos de recreação. |
230,60 |
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|
TOTAL |
230,60 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
230,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.