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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE GLECI GOETHEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 58 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente Contrato nº 41/2023 "...execução de obra de reforma do Centro Administrativo Celso Luiz Martins, parte civil, elétrica, lógica e PPCI no subsolo... Secretaria da Educação, localizado na Rua Osvaldo Aranha, nº1790, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos, anexos ao edital. Saldo do Empenho nº 3431/2023 88.922,89 88.922,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 Referente Contrato nº 41/2023 "...execução de obra de reforma do Centro Administrativo Celso Luiz Martins, parte civil, elétrica, lógica e PPCI no subsolo... Secretaria da Educação, localizado na Rua Osvaldo Aranha, nº1790, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos, anexos ao edital. Saldo do Empenho nº 3431/2023 88.922,89
26/01/2024 Conforme Memorando nº 33/024, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Notas Fiscais Nº 890/51142756; E/110; 55.269,53
30/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 33/024, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Notas Fiscais Nº 890/51142756; E/110; 53.048,91
30/01/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 58/2024 530,18
30/01/2024 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 58/2024 1.690,44
TOTAL 88.922,89 55.269,53 55.269,53
SALDO A PAGAR 33.653,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 26/01/2024 530,18 219/2024 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 26/01/2024 1.690,44 219/2024 Lançada
TOTAL   2.220,62