Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CASA DAS CHAVES RAMOS & MACHADO LTDA |
Número do empenho: | 5813 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | SERVIÇO 03 cópias de chave - 03 cópias de chave | 36,00 | 36,00 |
1.00 | SERVIÇO 02 cópias de chave - 02 cópias de chave | 20,00 | 20,00 |
1.00 | SERVIÇO 01 fechadura de chave, 01 instalação - 01 fechadura de chave, 01 instalação | 150,00 | 150,00 |
1.00 | SERVIÇO 01 cópias de chave - 01 cópias de chave | 12,00 | 12,00 |
2.00 | SERVIÇO 02 cópias de chave - 02 cópias de chave Finalidade: Solicitação de chaveiro para a Secretaria de Esportes. Conforme a ordem nº 5440,5533,5729,5558,5599. | 10,00 | 20,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
23/08/2024 | SERVIÇO 03 cópias de chave - 03 cópias de chave SERVIÇO 02 cópias de chave - 02 cópias de chave SERVIÇO 01 fechadura de chave, 01 instalação - 01 fechadura de chave, 01 instalação SERVIÇO 01 cópias de chave - 01 cópias de chave SERVIÇO 02 cópias de chave - 02 cópias de chave Finalidade: Solicitação de chaveiro para a Secretaria de Esportes. Conforme a ordem nº 5440,5533,5729,5558,5599. | 238,00 | ||
29/08/2024 | Solicitação de chaveiro para a Secretaria de Esportes. Conforme a ordem nº 5440,5533,5729,5558,5599. Conforme Nota Fiscal Nº E/1017; | 238,00 | ||
02/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de chaveiro para a Secretaria de Esportes. Conforme a ordem nº 5440,5533,5729,5558,5599. Conforme Nota Fiscal Nº E/1017; | 233,22 | ||
02/09/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5813/2024 | 4,78 | ||
TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
---|---|---|---|---|
ISS | 29/08/2024 | 4,78 | 4371/2024 | Lançada |
TOTAL | 4,78 |