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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASA DAS CHAVES RAMOS & MACHADO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5813 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO 03 cópias de chave - 03 cópias de chave 36,00 36,00
1.00 SERVIÇO 02 cópias de chave - 02 cópias de chave 20,00 20,00
1.00 SERVIÇO 01 fechadura de chave, 01 instalação - 01 fechadura de chave, 01 instalação 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO 01 cópias de chave - 01 cópias de chave 12,00 12,00
2.00 SERVIÇO 02 cópias de chave - 02 cópias de chave Finalidade: Solicitação de chaveiro para a Secretaria de Esportes. Conforme a ordem nº 5440,5533,5729,5558,5599. 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 SERVIÇO 03 cópias de chave - 03 cópias de chave SERVIÇO 02 cópias de chave - 02 cópias de chave SERVIÇO 01 fechadura de chave, 01 instalação - 01 fechadura de chave, 01 instalação SERVIÇO 01 cópias de chave - 01 cópias de chave SERVIÇO 02 cópias de chave - 02 cópias de chave Finalidade: Solicitação de chaveiro para a Secretaria de Esportes. Conforme a ordem nº 5440,5533,5729,5558,5599. 238,00
29/08/2024 Solicitação de chaveiro para a Secretaria de Esportes. Conforme a ordem nº 5440,5533,5729,5558,5599. Conforme Nota Fiscal Nº E/1017; 238,00
02/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de chaveiro para a Secretaria de Esportes. Conforme a ordem nº 5440,5533,5729,5558,5599. Conforme Nota Fiscal Nº E/1017; 233,22
02/09/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5813/2024 4,78
TOTAL 238,00 238,00 238,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/08/2024 4,78 4371/2024 Lançada
TOTAL   4,78