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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 586 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
42.00 parafusos telheiro 1,30 54,60
16.65 Forro PVC 24,80 412,92
95.00 TÁBUA DE MADEIRA 30CM-3M 27,50 2.612,50
2.00 interruptor (chave liga/desl.luz) simples 10,00 20,00
2.00 JOELHO pvc 50mm 5,25 10,50
3.00 TUBO pvc 50mm Finalidade: Aquisição de material para reconstrução de residencia que pegou fogo. 13,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 parafusos telheiro Forro PVC TÁBUA DE MADEIRA 30CM-3M interruptor (chave liga/desl.luz) simples JOELHO pvc 50mm TUBO pvc 50mm Finalidade: Aquisição de material para reconstrução de residencia que pegou fogo. 3.149,52
TOTAL 3.149,52 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.149,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.