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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 595 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DAS ATIV.DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE RESCISAO CONTRATO NILCE PEREIRA MACHADO 0,00 561,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE RESCISAO CONTRATO NILCE PEREIRA MACHADO 561,02
23/01/2024 RESCISAO DE CONTRATO - NILCE; DIRCEU 561,02
24/01/2024 Pagamento de Empenho 595/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 561,02
TOTAL 561,02 561,02 561,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.