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Última atualização realizada em 28/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 55.865.070 ARTUR TIAGO WILSMANN KELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6032 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 TNT cor preto 1,70 85,00
50.00 TNT cor branco 2,30 115,00
50.00 TNT cor amarelo 2,30 115,00
5.00 Bastão de cola quente - grossa Finalidade: Contrato nº 092/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC. 56,92 284,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 TNT cor preto TNT cor branco TNT cor amarelo Bastão de cola quente - grossa Finalidade: Contrato nº 092/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC. 599,60
TOTAL 599,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 599,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.