O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CENTRO MUSICAL IVAIPORã LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6033 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Par de Baqueta para bombo 39,00 156,00
2.00 PANDEIRO Finalidade: Contrato nº 093/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC. 79,00 158,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 Par de Baqueta para bombo PANDEIRO Finalidade: Contrato nº 093/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC. 314,00
15/10/2024 Contrato nº 093/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC, ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Fiscal Anuente do Contrato Conforme Nota Fiscal Nº 1/2273; 314,00
17/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006033/2024 Centro Musical Ivaiporã LTDA - 2019471 314,00
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006033/2024 Centro Musical Ivaiporã LTDA - 2019471 314,00
24/10/2024 EMPENHO PAGO NO BANCO EM CONTA INCORRETA, ACERTO NESTA DATA -314,00
TOTAL 314,00 314,00 314,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.