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Última atualização realizada em 28/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIPAR FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6034 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Arame galvanizado nº 16 Finalidade: Contrato nº 094/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC. 27,91 279,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 Arame galvanizado nº 16 Finalidade: Contrato nº 094/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC. 279,10
TOTAL 279,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 279,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.