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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIPAR FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6034 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Arame galvanizado nº 16 Finalidade: Contrato nº 094/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC. 27,91 279,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 Arame galvanizado nº 16 Finalidade: Contrato nº 094/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC. 279,10
04/11/2024 Contrato nº 094/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC. Conforme Nota Fiscal Nº 0/6480; 279,10
07/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contrato nº 094/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC. Conforme Nota Fiscal Nº 0/6480; 275,75
07/11/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6034/2024 3,35
TOTAL 279,10 279,10 279,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 04/11/2024 3,35 5845/2024 Lançada
TOTAL   3,35