Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BATERIA Completa ( pratos, banco e pedal) |
3.000,00 |
3.000,00 |
1.00 |
Kit Fanfarra infantil - 16 instrumentos |
2.450,00 |
2.450,00 |
5.00 |
Talabarte para bombo |
11,00 |
55,00 |
7.00 |
Talabarte para surdo/caixa |
11,00 |
77,00 |
3.00 |
Caixa tenor Luen MB branca 16x6 |
1.200,00 |
3.600,00 |
4.00 |
Par de Baqueta para surdo |
20,00 |
80,00 |
9.00 |
Par de Baqueta para caixa |
7,50 |
67,50 |
1.00 |
Talabarte para lira |
110,00 |
110,00 |
2.00 |
Pele leitosa 14 "
Finalidade: Contrato nº 095/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC. |
42,50 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
BATERIA Completa ( pratos, banco e pedal) Kit Fanfarra infantil - 16 instrumentos Talabarte para bombo Talabarte para surdo/caixa Caixa tenor Luen MB branca 16x6 Par de Baqueta para surdo Par de Baqueta para caixa Talabarte para lira Pele leitosa 14 "
Finalidade: Contrato nº 095/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC. |
9.524,50 |
|
|
25/10/2024 |
Contrato nº 095/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/658; |
|
8.324,50 |
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28/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 095/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/658; |
|
|
8.324,50 |
21/11/2024 |
Contrato nº 095/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/698; |
|
1.200,00 |
|
TOTAL |
9.524,50 |
9.524,50 |
8.324,50 |
SALDO A PAGAR |
1.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.