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Última atualização realizada em 28/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KEDMA ISABEL DE ASSIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6035 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA Completa ( pratos, banco e pedal) 3.000,00 3.000,00
1.00 Kit Fanfarra infantil - 16 instrumentos 2.450,00 2.450,00
5.00 Talabarte para bombo 11,00 55,00
7.00 Talabarte para surdo/caixa 11,00 77,00
3.00 Caixa tenor Luen MB branca 16x6 1.200,00 3.600,00
4.00 Par de Baqueta para surdo 20,00 80,00
9.00 Par de Baqueta para caixa 7,50 67,50
1.00 Talabarte para lira 110,00 110,00
2.00 Pele leitosa 14 " Finalidade: Contrato nº 095/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC. 42,50 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 BATERIA Completa ( pratos, banco e pedal) Kit Fanfarra infantil - 16 instrumentos Talabarte para bombo Talabarte para surdo/caixa Caixa tenor Luen MB branca 16x6 Par de Baqueta para surdo Par de Baqueta para caixa Talabarte para lira Pele leitosa 14 " Finalidade: Contrato nº 095/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 018/2024 - aquisição de materiais para atender as oficinas de percussão e de alegoria e adereços, cfe plano de trabalho aprovado pelo SEDAC. 9.524,50
TOTAL 9.524,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 9.524,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.