Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
RACHÃO
Finalidade: Contrato nº 098/2024, originário da Dispensa nº 048/2024 - Aquisição, em caráter emergencial, de rachão, destinado a recuperação de estradas atingidas pelas enchentes, autorizado pelo Parecer 705/2024 |
478.000,00 |
|
|
29/10/2024 |
Contrato nº 098/2024, originário da Dispensa nº 048/2024 - Aquisição, em caráter emergencial, de rachão, destinado a recuperação de estradas atingidas pelas enchentes, autorizado pelo Parecer 705/2024.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/000000008; |
|
211.610,60 |
|
30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 098/2024, originário da Dispensa nº 048/2024 - Aquisição, em caráter emergencial, de rachão, destinado a recuperação de estradas atingidas pelas enchentes, autorizado pelo Parecer 705/2024.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/000000008; |
|
|
211.610,60 |
06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6044/2024 - REF. OUTUBRO/2024
E C TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - 43536 -- Contrato nº 098/2024 originário da Dispensa nº048/24 - Aquisição em carater emergencial de rachão, destinado a recuperação de estradas atingidas pelas enchentes autorizado pelo Parecer 705/2024 conforme Nota Fiscal Nº 2/000000008. |
|
|
211.610,60 |
06/11/2024 |
PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA |
|
|
-211.610,60 |
28/11/2024 |
Contrato nº 098/2024 - Aquisição, em caráter emergencial, de rachão, destinado a recuperação de estradas atingidas pelas enchentes.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/000000011; |
|
190.052,80 |
|
05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 098/2024 - Aquisição, em caráter emergencial, de rachão, destinado a recuperação de estradas atingidas pelas enchentes.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/000000011; |
|
|
190.052,80 |
19/12/2024 |
Contrato nº 098/2024, originário da Dispensa nº 048/2024 - Aquisição, em caráter emergencial, de rachão, destinado a recuperação de estradas atingidas pelas enchentes, autorizado pelo Parecer 705/2024
Cfe. ciente de Alexandre Marros - Supervisor de Obras |
|
76.336,60 |
|
TOTAL |
478.000,00 |
478.000,00 |
401.663,40 |
SALDO A PAGAR |
76.336,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.