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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 55207684 ANDERSON DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6072 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROTOR completo kavo push buton 505/604c 239,90 239,90
2.00 MANGUEIRA dreno autoclave(metro) Finalidade: Material para manutenção de Equipamentos Odontologicos na ESF Colonia 20 ,Léo Alvim Faller,da secretaria, da Saúde do munipio,cfe. orçamento anexo. 14,50 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 ROTOR completo kavo push buton 505/604c MANGUEIRA dreno autoclave(metro) Finalidade: Material para manutenção de Equipamentos Odontologicos na ESF Colonia 20 ,Léo Alvim Faller,da secretaria, da Saúde do munipio,cfe. orçamento anexo. 268,90
12/09/2024 Material para manutenção de Equipamentos Odontologicos na ESF Colonia 20, Léo Alvim Faller solicitado pela Secretaria de Saúde do Munipio Conforme Nota Fiscal Nº 890/56676420; 268,90
16/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006072/2024 55207684 ANDERSON DA SILVA - 2019244 268,90
TOTAL 268,90 268,90 268,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.