Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: QUADROS MARQUES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Número do empenho: | 6102 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
Função: | EDUCAÇÃO | ||||
Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.09.00.00.00 - ARMAZENAGEM | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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29.99 | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de descarte de entulhos não contaminados, a fim de atender as necessidades do Município de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO. Finalidade: Prestação de serviço de descarte de entulhos para a EMEI Vó Laura, localizada á Rua Orcy Leite Machado, nº 400, Bairro: Colônia Vinte, n/c | 29,99 | 899,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/09/2024 | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de descarte de entulhos não contaminados, a fim de atender as necessidades do Município de Taquari/RS, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no Anexo: I – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO. Finalidade: Prestação de serviço de descarte de entulhos para a EMEI Vó Laura, localizada á Rua Orcy Leite Machado, nº 400, Bairro: Colônia Vinte, n/c | 899,40 | ||
10/09/2024 | Serviço de descarte de entulhos para a EMEI Vó Laura Conforme Nota Fiscal Nº E/300; | 899,40 | ||
13/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de descarte de entulhos para a EMEI Vó Laura Conforme Nota Fiscal Nº E/300; | 881,41 | ||
13/09/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6102/2024 | 17,99 | ||
TOTAL | 899,40 | 899,40 | 899,40 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 10/09/2024 | 17,99 | 4698/2024 | Lançada |
TOTAL | 17,99 |